Orden de Compra. Nº3000-1574-SE20 "Mantención y Reparación 99 - MEDIO AMBIENTE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-1574-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación 99 - MEDIO AMBIENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-60-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.001.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Diaguitas 31, Monte Patria
Comuna Monte Patria
Impuesto 51235,97
Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 31, Monte Patria
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Andes S.A.C.
Razón Social SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA GANADERA E INDUSTRI
R.U.T. 96.769.130-5
Sucursal Inversiones Andes S.A.C.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo2UnidadTRAPOS X KILO KIT 5K SACO (25K)TRAPOS X KILO KIT 5K SACO (25K) $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
11101712
Aleación ferrosa2UnidadLIJA FIERRO K246 GR150 225 X 275MMLIJA FIERRO K246 GR150 225 X 275MM $ 631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.262 $ 1.262
15111702
Inhibidores de formación de hielo para sistemas de10UnidadCOMBUSTIBLECOMBUSTIBLE $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
20122332
Raspadores de parafina de Slickline10UnidadPARAFINA PARAFINA $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.400 $ 108.400
15121501
Aceite de motor1UnidadWD-40 AB 400 ML ABRO (283GR)**BWD-40 AB 400 ML ABRO (283GR)**B $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
31181509
Equipos de cubrejuntas1UnidadGASKET INDIAN HEAD 5J-1 VERSACHEM GASKET INDIAN HEAD 5J-1 VERSACHEM $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
60105704
Barras de pegamento libres de ácido2UnidadTRABA PERNO TORQUE MEDIO 50ML VISBELLA 6242TRABA PERNO TORQUE MEDIO 50ML VISBELLA 6242 $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.278
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2UnidadSILICONA MEGA GREY VERSACHEM 99939SILICONA MEGA GREY VERSACHEM 99939 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1UnidadAMARRA PLASTICA NEGRA 3.6 X 300 PQTE 100 U**B 110299AMARRA PLASTICA NEGRA 3.6 X 300 PQTE 100 U**B 110299 $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
Total Neto $ 269.663
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.236
TOTAL OC $ 320.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.