Orden de Compra. Nº
3000-1574-SE20
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Mantención y Reparación 99 - MEDIO AMBIENTE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-1574-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2020
Nombre de la Orden de Compra
Mantención y Reparación 99 - MEDIO AMBIENTE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2997-60-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.011.001.002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
Diaguitas 31, Monte Patria
Comuna
Monte Patria
Impuesto
51235,97
Dirección de Envío de la Factura
Diaguitas 31, Monte Patria
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones Andes S.A.C.
Razón Social
SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA GANADERA E INDUSTRI
R.U.T.
96.769.130-5
Sucursal
Inversiones Andes S.A.C.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
2
Unidad
TRAPOS X KILO KIT 5K SACO (25K)
TRAPOS X KILO KIT 5K SACO (25K)
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.882
$ 5.882
11101712
Aleación ferrosa
2
Unidad
LIJA FIERRO K246 GR150 225 X 275MM
LIJA FIERRO K246 GR150 225 X 275MM
$ 631,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.262
$ 1.262
15111702
Inhibidores de formación de hielo para sistemas de
10
Unidad
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
20122332
Raspadores de parafina de Slickline
10
Unidad
PARAFINA
PARAFINA
$ 10.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.400
$ 108.400
15121501
Aceite de motor
1
Unidad
WD-40 AB 400 ML ABRO (283GR)**B
WD-40 AB 400 ML ABRO (283GR)**B
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
31181509
Equipos de cubrejuntas
1
Unidad
GASKET INDIAN HEAD 5J-1 VERSACHEM
GASKET INDIAN HEAD 5J-1 VERSACHEM
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
2
Unidad
TRABA PERNO TORQUE MEDIO 50ML VISBELLA 6242
TRABA PERNO TORQUE MEDIO 50ML VISBELLA 6242
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.278
$ 13.278
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad
SILICONA MEGA GREY VERSACHEM 99939
SILICONA MEGA GREY VERSACHEM 99939
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.916
$ 9.916
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
1
Unidad
AMARRA PLASTICA NEGRA 3.6 X 300 PQTE 100 U**B 110299
AMARRA PLASTICA NEGRA 3.6 X 300 PQTE 100 U**B 110299
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
Total Neto
$ 269.663
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.236
TOTAL OC
$ 320.899
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.