Orden de Compra. Nº3000-1754-SE25 "Brochas y Pintura - Dpto Operaciones "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-1754-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Brochas y Pintura - Dpto Operaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.902 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Balmaceda s/n
Comuna Monte Patria
Impuesto 231237,6
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
direccion de despachoBODEGA MUNICIPAL CALLE MOSTAZAL S/N
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Don Oscar
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.149.466-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Don Oscar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas28UnidadGALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCOGALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.400 $ 862.400
31211505
Pinturas aceitosas8UnidadGALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA GRIS CLARO GALON DE PINTURA ESMALTE AL AGUA GRIS CLARO $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.400 $ 246.400
60141302
Sets de construcción8UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CMRODILLO CHIPORRO 18 CM $ 9.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800
60141302
Sets de construcción8UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
60141302
Sets de construcción8UnidadBROCHA 3"BROCHA 3" $ 1.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.320 $ 12.320
60141302
Sets de construcción4UnidadBROCHA 2"BROCHA 2" $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520
Total Neto $ 1.217.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.238
TOTAL OC $ 1.448.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.