Orden de Compra. Nº3000-1809-SE18 "DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - TURISMO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-1809-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2018
Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO - TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-66-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-002-012 del sistema presupuestaria.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Diaguitas 31, Monte Patria
Comuna Monte Patria
Impuesto 2554,36
Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 31, Monte Patria
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maritza Cortés Jofre
Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE
R.U.T. 13.365.309-0
Sucursal Maritza Cortés Jofre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio4Unidad no definidacolaciones frías, según convenio de suministro Nº1, la cual consiste en porción de arroz con bistec y tomates, pan, bebida. para los días:sábado 06 de Octubre a las 08:30, Martes 09 a las 14:30 horas, Jueves 11 de Octubre a las 14:30, Centro Cultural. colaciones frías, según convenio de suministro Nº1, la cual consiste en porción de arroz con bistec y tomates, pan, bebida. para los días:sábado 06 de Octubre a las 08:30, Martes 09 a las 14:30 horas, Jueves 11 de Octubre a las 14:30, Centro Cultural $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.444 $ 13.444
Total Neto $ 13.444
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.554
TOTAL OC $ 15.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.