Orden de Compra. Nº3000-190-AG25 "colaciones para expositores y grupo folclorico que estaran trabajando en jornada de evento en centro cultural el dia 08 de febrero.DIDECO- dpto de cultura "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-190-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2025
Nombre de la Orden de Compra colaciones para expositores y grupo folclorico que estaran trabajando en jornada de evento en centro cultural el dia 08 de febrero.DIDECO- dpto de cultura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001-003-004 del sistema Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Balmaceda s/n
Comuna Monte Patria
Impuesto 94914,5
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despacho.Centro cultural Huayquilonko Monte Patria
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa
Razón Social ROSA HAYDÉE TAPIA ROJO
R.U.T. 9.620.384-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rosa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101802
Reparto de comidas a domicilio97Unidadsándwich hallulla barro lucosándwich hallulla barro luco $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000
50101634
Fruta fresca97Unidadmanzanas rojas grande de 200 grs. aprox.manzanas rojas grande de 200 grs. aprox. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.650 $ 43.650
50221202
Cereales en barra97Unidadbarra de cereales de 18 grs. sabores yogurt, chocolate, frutilla.barra de cereales de 18 grs. sabores yogurt, chocolate, frutilla. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.900 $ 67.900
Total Neto $ 499.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.914
TOTAL OC $ 594.464


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.620.384-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.