Orden de Compra. Nº3000-1933-SE19 "AGUA DESTILADA Y TRAPOS MOVILIZACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-1933-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2019
Nombre de la Orden de Compra AGUA DESTILADA Y TRAPOS MOVILIZACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-60-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-03-001-001-000 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Diaguitas 31, Monte Patria
Comuna Monte Patria
Impuesto 3286,43
Dirección de Envío de la Factura Diaguitas 31, Monte Patria
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Andes S.A.C.
Razón Social SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA GANADERA E INDUSTRI
R.U.T. 96.769.130-5
Sucursal Inversiones Andes S.A.C.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73161605
Servicios de fabricación de piezas y accesorios de1GlobalAGUA DESTILADA Y TRAPOS MOVILIZACIÓN, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº2997-60-LP18, LINEA 2 DE MANTENCION CORRECTIVA Y COTIZACIÓN Nº2309AGUA DESTILADA Y TRAPOS MOVILIZACIÓN, DESDE CONVENIO DE SUMINISTRO Nº2997-60-LP18, LINEA 2 DE MANTENCION CORRECTIVA Y COTIZACIÓN Nº2309 $ 17.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.297 $ 17.297
Total Neto $ 17.297
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.286
TOTAL OC $ 20.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.