Orden de Compra. Nº3000-2034-SE24 "INSUMOS DE ASEO, DAF EMPLEABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-2034-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO, DAF EMPLEABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3000-137-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.329 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Balmaceda s/n
Comuna Monte Patria
Impuesto 333070
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despacho

Bodega municipal ubicada en calle Mostazal s/n, Monte Patria, recinto ex-estación de Ferrocarriles.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131604
Escobas500UnidadESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL, MANGO DE MADERA Y FIBRAS PLASTICAS, SIMILAR A CLORINDAESCOBILLON MULTIUSO TRADICIONAL, MANGO DE MADERA Y FIBRAS PLASTICAS YAMY $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.500 $ 452.500
47131611
Palas para basura200UnidadPALA DE BASURA PLASTICAS, DE COLOR NEGRO, CON MANGOPALA DE BASURA PLASTICAS, DE COLOR NEGRO, CON MANGO HCLEAN $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000
47121701
Bolsas de basura500UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90 (10 UNIDADESPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 70X90 10 UNIDADES DOM $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
47121701
Bolsas de basura500UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70 (10 UNIDADESPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70 10 UNIDADES DOM $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
46181504
Guantes protectores500ParGUANTES DE CABRITILLA CON FORRO EN LA GLOSA DE LA FACTURA SE DEBE ESPECIFICAR QUE "ESTOS IMPLEMENTOS SERAN UTILIZADOS POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA EMPLEABILIDAD COMUNAL 2023"GUANTES DE CABRITILLA CON FORRO TALLA L BLANCK BULL $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.000 $ 731.000
Total Neto $ 1.753.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 333.070
TOTAL OC $ 2.086.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.