Orden de Compra. Nº3000-204-SE09 "COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS ATRAVES DE CONVENIO DE "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Monte Patria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-204-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS ATRAVES DE CONVENIO DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-1-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 29187,8
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita del Carmen Morgado Tapia
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA
R.U.T. 6.793.288-9
Sucursal Margarita del Carmen Morgado Tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados10BotellaJUGOS DE 1.5 LTS. WATTS DURAZNO Y DAMASCO.JUGOS DE 1.5 LTS. WATTS DURAZNO Y DAMASCO. $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
50201713
Bolsitas de te1CajaTE EN BOLSA DE 50 UNIDADES.TE EN BOLSA DE 50 UNIDADES $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50192503
Rellenos de sándwich frescos130UnidadSANDWICH DE AVE MAYO.SANDWICH DE AVE MAYO. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.400 $ 127.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos130UnidadVASOS DE PLUMAVIT.VASOS DE PLUMAVIT. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550
50201706
Café1TarroNESCAFE MEDIANONESCAFE MEDIANO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR.AZUCAR. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490 $ 490
50181905
Galletas dulces o pastelitos8PaqueteGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
14111705
Servilletas de papel1PaqueteSERVILLETAS.SERVILLETAS. $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
Total Neto $ 153.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.188
TOTAL OC $ 182.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.