Orden de Compra. Nº3000-208-SE10 "Compra de Alimentos Varios a traves de Convenio de"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Monte Patria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-208-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-03-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra de Alimentos Varios a traves de Convenio de
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Monte Patria
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maritza Cortés Jofre
Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE
R.U.T. 13.365.309-0
Sucursal Maritza Cortés Jofre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas30Unidad no definidaCucharas plasticas.Cucharas plasticas. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
50201713
Bolsitas de te2CajaTé de 100 Unidades.Té de 100 Unidades. $ 2.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos30UnidadVasos plasticos de plumavit.Vasos plasticos de plumavit. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50202303
Jugos y néctar concentrados4UnidadJugos de 1 1/2 litros c/u.Jugos de 1 1/2 litros c/u. $ 1.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.188 $ 5.188
50202310
Agua mineral2UnidadAgua Mineral de 11/2.Agua Mineral de 11/2. $ 774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548 $ 1.548
50201706
Café1TarroCafé Grande.Café Grande. $ 3.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.749 $ 3.749
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAzucar.Azucar. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaqueteGalletas surtidas.Galletas surtidas. $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360 $ 5.360
14111705
Servilletas de papel3PaqueteSevilletas.Sevilletas. $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356 $ 1.356
14111703
Toallas de papel1PaqueteToalla Nova.Toalla Nova. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655
Total Neto $ 26.726
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 26.726

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.