Orden de Compra. Nº
3000-390-SE11
"
Adq. Insumos para la Oficina OFIMM - Dideco
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-390-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-05-2011
Nombre de la Orden de Compra
Adq. Insumos para la Oficina OFIMM - Dideco
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2997-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
5840,41
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Margarita del Carmen Morgado Tapia
Razón Social
MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA
R.U.T.
6.793.288-9
Sucursal
Margarita del Carmen Morgado Tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
Te 100 bolsitas
Te 100 bolsitas
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
Vasos de plumavit
Vasos de plumavit
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
52151502
Platos desechables domésticos
50
Unidad
Platos plásticos chicos
Platos plásticos chicos
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
1
Unidad
Torta manjar - nuez, para 50 personas
Torta manjar - nuez, para 50 personas
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio
50
Unidad
Tenedores
Tenedores
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.750
$ 1.750
14111703
Toallas de papel
1
Unidad
Toalla Nova
Toalla Nova
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
50202303
Jugos y néctar concentrados
4
Unidad
Jugos de 1 1/2 lts. durazno - naranja
Jugos de 1 1/2 lts. durazno - naranja
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.800
$ 4.800
50201706
Café
1
Tarro
Café 100 gramos.
Café 100 gramos.
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de
1
kilogramo
Azúcar
Azúcar
$ 539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 539
$ 539
Total Neto
$ 30.739
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 5.840
TOTAL OC
$ 36.579
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.