Orden de Compra. Nº3000-390-SE11 "Adq. Insumos para la Oficina OFIMM - Dideco"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-390-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-05-2011
Nombre de la Orden de Compra Adq. Insumos para la Oficina OFIMM - Dideco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 5840,41
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita del Carmen Morgado Tapia
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA
R.U.T. 6.793.288-9
Sucursal Margarita del Carmen Morgado Tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaTe 100 bolsitas Te 100 bolsitas $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVasos de plumavit Vasos de plumavit $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadPlatos plásticos chicosPlatos plásticos chicos $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadTorta manjar - nuez, para 50 personas Torta manjar - nuez, para 50 personas $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio50UnidadTenedoresTenedores $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
14111703
Toallas de papel1UnidadToalla Nova Toalla Nova $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
50202303
Jugos y néctar concentrados4UnidadJugos de 1 1/2 lts. durazno - naranja Jugos de 1 1/2 lts. durazno - naranja $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
50201706
Café1TarroCafé 100 gramos.Café 100 gramos. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de 1kilogramoAzúcarAzúcar $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 539 $ 539
Total Neto $ 30.739
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.840
TOTAL OC $ 36.579


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.