Orden de Compra. Nº
3000-410-SE08
"
COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD TALLER PLADECO.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Monte Patria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-410-SE08
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2008
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD TALLER PLADECO.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
COMPRA DE ALIMENTOS A TRAVEZ DE CONTRATO DE SUMINISTRO; APROBADO MEDIANTE DECRETO Nº 628, DE FECHA 22-01-2008. ACTIVIDAD TALLER PLADECO, EL PALQUI, DIA 10/06/08, ORGANIZADO POR DIDECO, PEDIDO DE MAT. Nº 20501, DE FECHA 06/06/08.
Proveniente de Licitación
2997-3-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Monte Patria
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Monte Patria
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
-1
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
Maritza Soledad Cortés Jofre
R.U.T.
13.365.309-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
Bolsitas de te
CAJA DE TE 100 UNIDADAES.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
50192503
Rellenos de sandwich frescos
60
Unidad
Rellenos de sandwich frescos
SANDWICH, JAMON QUESO.
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
50201706
Café
1
Unidad
Café
TARRO DE CAFE MEDIANO.
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.450
$ 2.450
52151704
Cucharas domésticas
25
Unidad
Cucharas domésticas
CUCHARAS PLASTICAS
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
48101915
Bandejas de servicio
3
Unidad
Bandejas de servicio
BANDEJAS DE CARTON MEDIANAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Tazas o vasos desechables domésticos
VASOS PLUMAVIT
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
AZUCAR
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.100
$ 1.100
14111705
Servilletas de papel
2
Paquete
Servilletas de papel
SERVILLETAS
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
Total Neto
$ 45.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 0
TOTAL OC
$ 45.150
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.