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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3000-457-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ALIMENTOS ATRAVEZ DE CONTRATO POR SUMINI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVEZ DE CONTRATO DE SUMINISTRO; APROBADO SEGUN D.A. Nº 628, DE FECHA 22-01-2008, PARA REUNION PLADECO, DISCAPACIDAD DIA 04/07/2008, SOLICITADO POR DIDECO, P, DE MAT Nº 20808. |
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Proveniente de Licitación
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2997-3-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Monte Patria
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
AUTOSERVICIO BALMACEDA
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R.U.T. |
9.276.584-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 90 | Unidad | Tazas o vasos desechables domésticos | VASOS PLUMAVIT |
$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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50192503
| Rellenos de sandwich frescos | 50 | Unidad | Rellenos de sandwich frescos | SANDWICH AVE MAYO |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.500
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$ 22.500
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50201706
| Café | 1 | Unidad | Café | TARRO DE NESCAFE MEDIANO. |
$ 3.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.390
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$ 3.390
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 1 | kilogramo | Productos de edulcorantes o azúcares naturales | KILO DE AZUCAR |
$ 530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 530
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$ 530
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Total Neto
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$ 30.920
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 30.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.