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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3000-624-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de camión por emergencia, ODEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Diaguitas nº 31 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
111764,705822 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pedro Ernesto Herrera Gómez |
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Razón Social |
PEDRO ERNESTO HERRERA GOMEZ
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R.U.T. |
7.604.795-2 |
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Sucursal |
Pedro Ernesto Herrera Gómez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 7 | Unidad | Arriendo de camión por 7 días, para traslado y reparto de canastas familiares en diferentes sectores de la comuna, desde el día 03.05.2013 hasta el 13.05.2013. | Arriendo de camión por 7 días, para traslado y reparto de canastas familiares en diferentes sectores de la comuna, desde el día 03.05.2013 hasta el 13.05.2013. |
$ 84.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 588.238
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$ 588.235
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Total Neto
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$ 588.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.765
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$ 700.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.