Orden de Compra. Nº3000-693-AG25 "Herramientas, DAF Empleabilidad"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-693-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Herramientas, DAF Empleabilidad
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.329 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación Balmaceda s/n
Comuna Monte Patria
Impuesto 627518,7
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de despachoBodega municipal ubicada en calle Mostazal s/n, Monte Patria, recinto ex-estación de Ferrocarriles
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GOMAX
Razón Social LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDA
R.U.T. 76.060.022-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GOMAX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas20UnidadCarretilla de acero de 90 LT.Carretilla de acero de 90 LT. INCLUIR EN FACTURA CODIGO BIP 40049721-0 $ 48.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.080 $ 968.080
27112007
Tijeras de podar100UnidadTijeron de poda profesional 60cm, hoja curvada de corte deslizante y tope de gomaTijeron de poda profesional 60cm, hoja curvada de corte deslizante y tope de goma INCLUIR EN FACTURA CODIGO BIP 40049721-0 $ 12.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.100 $ 1.200.100
27112002
Azadones100UnidadAzadón jardinero clásico, con mango de madera, hoja: alto 4´´ x ancho 6´´.Azadón jardinero clásico, con mango de madera, hoja: alto 4´´ x ancho 6´´. INCLUIR EN FACTURA CODIGO BIP 40049721-0 $ 9.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.900 $ 940.900
27112004
Palas50UnidadPalas metálicas redonda con punta huevo, mango de madera.Palas metálicas redonda con punta huevo, mango de madera. INCLUIR EN FACTURA CODIGO BIP 40049721-0 $ 3.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.650 $ 193.650
Total Neto $ 3.302.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 627.519
TOTAL OC $ 3.930.249


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.572.697-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.