Orden de Compra. Nº3000-718-SE10 "SERVICIO PARA CAPACITACION EN EL PALQUI 10 Y 11 SE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-718-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PARA CAPACITACION EN EL PALQUI 10 Y 11 SE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-5-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maritza Cortés Jofre
Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE
R.U.T. 13.365.309-0
Sucursal Maritza Cortés Jofre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASOS PARA TEVASOS PARA TE. $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
48101901
Vajillas de servicio60UnidadCUCHARAS PLASTICASCUCHARAS PLASTICAS $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos60UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
50192504
Paté congelado68UnidadSANDWICH JAMON QUESOSANDWICH JAMON QUESO $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
50201706
Café1TarroTARRO DE CAFE GRANDETARRO DE CAFE GRANDE $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar2kilogramoKILO E AZUCARKILO DE AZUCAR $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
50202303
Jugos y néctar concentrados6LitroJUGOS DE 1 1/1 SURTIDOJUGOS DE 1 1/2 SURTIDO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
50181903
Galletas simples saladas50PaqueteGALLETAS KUKI, GRETEL, OBSESION Y COCOGALLETAS KUKI, GRETEL, OBSESION Y COCO $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.800 $ 26.800
Total Neto $ 93.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 93.140

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.