Orden de Compra. Nº
3000-816-SE12
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adquisicion de insumo de cocteleria
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-816-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-08-2012
Nombre de la Orden de Compra
adquisicion de insumo de cocteleria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2997-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
23054,22
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maritza Cortés Jofre
Razón Social
MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE
R.U.T.
13.365.309-0
Sucursal
Maritza Cortés Jofre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
3
Unidad
tarro de nescafe grande
tarro de nescafe grande
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.453
$ 9.453
50201712
Bebidas de Té
30
Unidad
caja de te 100 bolsitas
caja de te 100 bolsitas
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad
jugos 1 1/2 surtidos
jugos 1 1/2 surtidos
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50202310
Agua mineral
3
Unidad
agua mineral con gas 1 1/2
agua mineral con gas 1 1/2
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
50202311
Bebidas
5
Unidad
bebidas de 3 litros surtidas
bebidas de 3 litros surtidas
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.825
$ 8.825
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
toalla nova
toalla nova
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
paquetes de servilletas
paquetes de servilletas
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
Unidad
azucar iansa
azucar iansa
$ 764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.820
$ 3.820
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
paquetes de galletas surtidas
paquetes de galletas surtidas
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
Total Neto
$ 121.338
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.054
TOTAL OC
$ 144.392
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.