|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3000-877-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3000-277-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SERVICIO DE BUSES DENTRO DE LA COMUNA PARA, ACTIVIDADES DE ADULTO MAYOR, SOLICITUD DE DIDECO, MEDIANTE PEDIDO Nª 18834, DEL 7 DE DICIEMBRE 2007, POR DIDECO. |
|
Proveniente de Licitación
|
3000-277-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Monte Patria
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
HECTOR DEL CARMEN HENOTT CASTILLO
|
|
R.U.T. |
8.273.607-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111802
| Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | 1 | Unidad | Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) | MINIBUS PARA EL TRASLADO DE 30 PERSONA DESDE EL MAITEN, PASANDO POR EL MAQUI, PEDREGAL,CAREN, COIPO, FLOR DEL VALLE A MONTE PATRAIA, PARA EL DIA 14 DE DICIEMBRE 2007, SALIDA 18,00HRS Y REGRESOA LAS 22,30HRS. |
$ 90.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 90.000
|
$ 90.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 90.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 0
|
|
$ 90.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.