Orden de Compra. Nº3000-942-SE11 "Adq. de insumos para reuníones Omil."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-942-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Adq. de insumos para reuníones Omil.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 4589,83
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Margarita del Carmen Morgado Tapia
Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA
R.U.T. 6.793.288-9
Sucursal Margarita del Carmen Morgado Tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1LataTarro de café grandeTarro de café grande $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
14111705
Servilletas de papel1UnidadToalla de papel NovaToalla de papel Nova $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20UnidadVasos plásticosVasos plásticos $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJugos surtidos de 1 1/2 litrosJugos surtidos de 1 1/2 litros $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50202311
Bebidas3UnidadBebidas surtidas de 3 litrosBebidas surtidas de 3 litros $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
50201711
Té instantáneo1UnidadCaja de te de 100 bolsitas.Caja de te de 100 bolsitas. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramoAzucarAzucar $ 539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.617 $ 1.617
52121602
Servilletas350PaqueteServilletasServilletas $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
50181903
Galletas simples saladas12PaqueteGalletas surtidasGalletas surtidas $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 24.157
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.590
TOTAL OC $ 28.747


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.