Orden de Compra. Nº
3000-942-SE11
"
Adq. de insumos para reuníones Omil.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-942-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de insumos para reuníones Omil.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2997-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
4589,83
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Margarita del Carmen Morgado Tapia
Razón Social
MARGARITA DEL CARMEN MORGADO TAPIA
R.U.T.
6.793.288-9
Sucursal
Margarita del Carmen Morgado Tapia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Lata
Tarro de café grande
Tarro de café grande
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
14111705
Servilletas de papel
1
Unidad
Toalla de papel Nova
Toalla de papel Nova
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
Vasos plásticos
Vasos plásticos
$ 35,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
Jugos surtidos de 1 1/2 litros
Jugos surtidos de 1 1/2 litros
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50202311
Bebidas
3
Unidad
Bebidas surtidas de 3 litros
Bebidas surtidas de 3 litros
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.350
$ 4.350
50201711
Té instantáneo
1
Unidad
Caja de te de 100 bolsitas.
Caja de te de 100 bolsitas.
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800
$ 1.800
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
Azucar
Azucar
$ 539,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.617
$ 1.617
52121602
Servilletas
350
Paquete
Servilletas
Servilletas
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
50181903
Galletas simples saladas
12
Paquete
Galletas surtidas
Galletas surtidas
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 24.157
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.590
TOTAL OC
$ 28.747
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.