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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3000-997-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Utiles de Aseo, ELEAM-HUANA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2997-16-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIAGUITAS N°31 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
Diaguitas 31, Monte Patria |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
24472 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Diaguitas 31, Monte Patria |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ACAMU |
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Razón Social |
LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
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R.U.T. |
76.571.818-k |
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Sucursal |
ACAMU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131707
| Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúr | 5 | Caja | GORRO CLIP, ENVASE DE 100 UNIDADES | GORRO CLIP, ENVASE DE 100 UNIDADES |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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47131810
| Productos para lavar platos | 60 | Unidad | LAVALOZAS | LAVALOZAS |
$ 1.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.800
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$ 118.800
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Total Neto
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$ 128.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.472
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$ 153.272
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.