Orden de Compra. Nº3000-998-SE12 "Adq. de insumos para atención en cursos, ODEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3000-998-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2012
Nombre de la Orden de Compra Adq. de insumos para atención en cursos, ODEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 29498,07
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maritza Cortés Jofre
Razón Social MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE
R.U.T. 13.365.309-0
Sucursal Maritza Cortés Jofre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos105UnidadSandwich jamón-quesoSandwich jamón-queso $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.970 $ 74.970
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5kilogramoAzucarAzucar $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
50202304
Jugos y néctar envasados20UnidadNectar de 1 1/2 litro.Nectar de 1 1/2 litro. $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
14111705
Servilletas de papel10PaqueteServilletasServilletas $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
10161508
Arbustos de té3CajaTé, de 100 bolsitas c/uTé, de 100 bolsitas c/u $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos105UnidadVasos plásticos medianosVasos plásticos medianos $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos120UnidadVasos aislapol medianosVasos aislapol medianos $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
52151704
Cucharas domésticas105Unidadcucharas plásticascucharas plásticas $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50201706
Café3TarroCafé 170 grs.Café 170 grs. $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.453 $ 9.453
50202310
Agua mineral10UnidadAgua Mineral de 2 lts.Agua Mineral de 2 lts. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111703
Toallas de papel5UnidadToalla NovaToalla Nova $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 155.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.498
TOTAL OC $ 184.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.