Orden de Compra. Nº
3000-998-SE12
"
Adq. de insumos para atención en cursos, ODEL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3000-998-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-10-2012
Nombre de la Orden de Compra
Adq. de insumos para atención en cursos, ODEL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2997-15-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
29498,07
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maritza Cortés Jofre
Razón Social
MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE
R.U.T.
13.365.309-0
Sucursal
Maritza Cortés Jofre
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos
105
Unidad
Sandwich jamón-queso
Sandwich jamón-queso
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.970
$ 74.970
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
5
kilogramo
Azucar
Azucar
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.570
50202304
Jugos y néctar envasados
20
Unidad
Nectar de 1 1/2 litro.
Nectar de 1 1/2 litro.
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
Servilletas
Servilletas
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
10161508
Arbustos de té
3
Caja
Té, de 100 bolsitas c/u
Té, de 100 bolsitas c/u
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
105
Unidad
Vasos plásticos medianos
Vasos plásticos medianos
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.250
$ 5.250
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
120
Unidad
Vasos aislapol medianos
Vasos aislapol medianos
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.040
$ 8.040
52151704
Cucharas domésticas
105
Unidad
cucharas plásticas
cucharas plásticas
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
50201706
Café
3
Tarro
Café 170 grs.
Café 170 grs.
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.453
$ 9.453
50202310
Agua mineral
10
Unidad
Agua Mineral de 2 lts.
Agua Mineral de 2 lts.
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
Toalla Nova
Toalla Nova
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 155.253
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.498
TOTAL OC
$ 184.751
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.