Orden de Compra. Nº3011-25-SE09 "ADQUISICIÓN DE GORROS DE NAVEGACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es ARAUCANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3011-25-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GORROS DE NAVEGACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3011-6-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AO ARAUCANO
Razón Social ARAUCANO
R.U.T. 61.102.097-K
Dirección de Unidad de Compra MOLO ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ARAUCANO
R.U.T. 61.102.097-K
Dirección de Facturación MOLO ABRIGO S/N
Comuna Valparaíso
Impuesto 29070
Dirección de Envío de la Factura MOLO ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viglas
Razón Social VIRGINIA DEL CARMEN SAAVEDRA HERRERA
R.U.T. 5.038.384-9
Sucursal Viglas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros60Unidad no definida   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
Total Neto $ 153.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.070
TOTAL OC $ 182.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.