Orden de Compra. Nº3011-5-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3011-1-L107"
Recuerde que el responsable del pago es ARAUCANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3011-5-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3011-1-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION DE COMPUTADORES E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA RENOVACION DE EQUIPOS EN UNA RED LOCAL
Proveniente de Licitación 3011-1-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra AO ARAUCANO
Razón Social ARAUCANO
R.U.T. 61.102.097-K
Dirección de Unidad de Compra MOLO ABRIGO S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ARAUCANO
R.U.T. 61.102.097-K
Dirección de Facturación MOLO ABRIGO S/N
Comuna -1
Impuesto 2810,48
Dirección de Envío de la Factura MOLO ABRIGO S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERVICOM COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 77.451.560-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
MOUSE PS/24UnidadMOUSE PS/2MOUSE PS/2 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
43211507
TECLADO PS/24UnidadTECLADO PS/2TECLADO PS/2 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
Total Neto $ 14.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.810
TOTAL OC $ 17.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.