Orden de Compra. Nº
3013-1013-SE25
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MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3013-1013-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Facturación
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna
Retiro
Impuesto
233109,243697287
Dirección de Envío de la Factura
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Don Angel
Razón Social
PIMAVAL SPA
R.U.T.
77.568.455-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112103
Abrazaderas
10
Unidad
ABRAZADERA PARA PIOLA
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.970
$ 15.966
31162405
Tensores
4
Unidad
TENSORES PARA PIOLA
$ 4.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.480
$ 17.479
23131703
Discos de cabbing
3
Unidad
DISCO DE CORTE FINO 7"
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.539
$ 4.538
23171509
Soldadura
2
kilogramo
SOLDADURA 6011 1/8
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.386
$ 6.387
31151505
Cable de acero
100
Metro Lineal
PIOLA ACERADA
$ 908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.800
$ 90.756
30111601
Cemento
16
Saco
CEMENTO
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.152
$ 59.160
30102303
Perfiles de hierro
24
Tira
PERFIL 75X75X3
$ 43.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.032.600
$ 1.032.605
Total Neto
$ 1.226.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 233.109
TOTAL OC
$ 1.460.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.