Orden de Compra. Nº
3013-115-SE26
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3013-115-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Facturación
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna
Retiro
Impuesto
392198,319326798
Dirección de Envío de la Factura
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Don Angel
Razón Social
PIMAVAL SPA
R.U.T.
77.568.455-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102904
Postes de madera
14
Unidad
POLIN IMPREGNADO 4" A 5"
$ 6.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.594
$ 90.588
30103603
Madera de encuadre
30
Unidad
LISTON 2X3
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.270
$ 93.277
30181504
Lavamanos
2
Unidad
LAVAMANOS SALA COMPLETA
$ 89.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 178.152
$ 178.151
40141702
Grifos
2
Unidad
GRIFERIA LAVAMANOS
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.042
$ 25.042
40141702
Grifos
2
Unidad
SIFON LAVAMANOS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
56101813
Asientos de baño
2
Unidad
URINARIOS COMPLETOS
$ 152.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.882
$ 305.882
76121502
Recolección, transformación o eliminación de resid
1
Unidad
FOSA SEPTICA 1.200LTS
$ 142.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.017
$ 142.017
30102212
Plancha de cinc
14
Plancha
PLANCHE DE ZINC 4MTS
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.524
$ 223.529
11121611
Tablero de partículas
28
Plancha
PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM
$ 27.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 776.468
$ 776.471
30111601
Cemento
12
Saco
SACOS DE CEMENTO
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.364
$ 44.370
30102303
Perfiles de hierro
1
Tira
PERFIL CUADRADO 100X100X3MM
$ 66.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.050
$ 66.050
30102303
Perfiles de hierro
2
Tira
PERFIL RECTANGULAR 100X50X3MM
$ 56.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.782
$ 113.782
Total Neto
$ 2.064.202
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 392.198
TOTAL OC
$ 2.456.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.