Orden de Compra. Nº3013-115-SE26 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3013-115-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-02-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna Retiro
Impuesto 392198,319326798
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Don Angel
Razón Social PIMAVAL SPA
R.U.T. 77.568.455-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera14UnidadPOLIN IMPREGNADO 4" A 5"  $ 6.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.594 $ 90.588
30103603
Madera de encuadre30UnidadLISTON 2X3  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.270 $ 93.277
30181504
Lavamanos2UnidadLAVAMANOS SALA COMPLETA  $ 89.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.152 $ 178.151
40141702
Grifos2UnidadGRIFERIA LAVAMANOS  $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042
40141702
Grifos2UnidadSIFON LAVAMANOS  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
56101813
Asientos de baño2UnidadURINARIOS COMPLETOS  $ 152.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.882 $ 305.882
76121502
Recolección, transformación o eliminación de resid1UnidadFOSA SEPTICA 1.200LTS  $ 142.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.017 $ 142.017
30102212
Plancha de cinc14PlanchaPLANCHE DE ZINC 4MTS  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.524 $ 223.529
11121611
Tablero de partículas28PlanchaPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18MM  $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 776.468 $ 776.471
30111601
Cemento12SacoSACOS DE CEMENTO  $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.364 $ 44.370
30102303
Perfiles de hierro1TiraPERFIL CUADRADO 100X100X3MM  $ 66.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.050 $ 66.050
30102303
Perfiles de hierro2TiraPERFIL RECTANGULAR 100X50X3MM  $ 56.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.782 $ 113.782
Total Neto $ 2.064.202
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 392.198
TOTAL OC $ 2.456.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.