Orden de Compra. Nº3013-217-SE26 "materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3013-217-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2026
Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna Retiro
Impuesto 15391,5751
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Don Angel
Razón Social PIMAVAL SPA
R.U.T. 77.568.455-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Galóngalon esmalte color negro  $ 38.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.655 $ 38.655
31211904
Brochas3UnidadBrochas 2"  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
31161502
Tornillos de anclaje600Unidadtornillos spack 15/8  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.126
31162002
Clavos de sombrerete6kilogramokilos de clavo 4"  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.102 $ 12.101
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3LitroLT de diluyente  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.823 $ 8.824
Total Neto $ 81.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.392
TOTAL OC $ 96.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.