Orden de Compra. Nº3013-31-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3013-35-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3013-31-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3013-35-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna Retiro
Impuesto 22068,5
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD RJC SPA
Razón Social SOCIEDAD RJC SPA
R.U.T. 76.943.836-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD RJC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral30BotellaAGUA MINERAL CON GAS  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100
50202303
Jugos y néctar concentrados15BotellaBOTELLAS DE JUGOS SURTIDOS  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350
50201713
Bolsitas de te2CajaCAJA DE TE LIPTON 100U  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2UnidadENDULZANTES  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
50201706
Café2TarroTARRO DE CAFE GRANDE 470GRS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales6kilogramoAZUCAR K  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos30PaquetePAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
52121602
Servilletas10PaquetePAQUETE DE SERVILLETAS CHICAS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 116.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.068
TOTAL OC $ 138.218


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.