Orden de Compra. Nº
3013-31-AG26
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3013-35-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3013-31-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3013-35-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Facturación
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna
Retiro
Impuesto
22068,5
Dirección de Envío de la Factura
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOCIEDAD RJC SPA
Razón Social
SOCIEDAD RJC SPA
R.U.T.
76.943.836-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SOCIEDAD RJC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
30
Botella
AGUA MINERAL CON GAS
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.100
$ 11.100
50202303
Jugos y néctar concentrados
15
Botella
BOTELLAS DE JUGOS SURTIDOS
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.350
$ 28.350
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
CAJA DE TE LIPTON 100U
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
Unidad
ENDULZANTES
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
50201706
Café
2
Tarro
TARRO DE CAFE GRANDE 470GRS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
6
kilogramo
AZUCAR K
$ 1.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
PAQUETE DE GALLETAS SURTIDAS
$ 920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.600
$ 27.600
52121602
Servilletas
10
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETAS CHICAS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 116.150
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.068
TOTAL OC
$ 138.218
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.