Orden de Compra. Nº3013-423-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3013-362-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3013-423-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3013-362-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna Retiro
Impuesto 75259
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD RJC SPA
Razón Social SOCIEDAD RJC SPA
R.U.T. 76.943.836-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOCIEDAD RJC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te4CajaCajas de te de 100 unidades  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50201706
Café5Tarrocafe de 420 gramos  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2Unidadendulzante liquidos de 350 ml  $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500Unidadvasos kraft para cafe  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico400Unidadcucharas de plasticos color blanco para cafe  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
52151502
Platos desechables domésticos50Unidadplatos de carton rectangular 41x34  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos90Unidadqueques para 15 personas cada uno, solo los queques deberan ser entregados de forma parcializada en 3 entregas de 30 unidades cada vez durante el mes de junio a partir del 1 de junio y asi la segunda y tercera semana de entrega, el resto de los productos en la primera entrega  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 396.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.259
TOTAL OC $ 471.359


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.615.800-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.