Orden de Compra. Nº3013-481-SE15 "Reparación para Camioneta PPU GBKP-78"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Retiro
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3013-481-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Reparación para Camioneta PPU GBKP-78
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4511-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Retiro
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna Retiro
Impuesto 14968,485
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DON MARIO REPUESTOS
Razón Social COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE LA FU
R.U.T. 76.306.380-1
Sucursal DON MARIO REPUESTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1GlobalServicio de reparación para vehículo municipal, camioneta PPU GBKP-78: Mano de Obra: Reparación tambores Regulación y mantención de frenos. Lubricantes: 01 bidón de aceite 02 litros aceite motor 01 Rost off Repuestos: 01 filtro de aceite 01 filtro de aire 01 filtro de combustible 01 lija 02 puntillas.  $ 78.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.782 $ 78.782
Total Neto $ 78.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.968
TOTAL OC $ 93.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.