Orden de Compra. Nº
3013-50-SE26
"
MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3013-50-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-01-2026
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Facturación
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna
Retiro
Impuesto
53623,1092435849
Dirección de Envío de la Factura
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Don Angel
Razón Social
PIMAVAL SPA
R.U.T.
77.568.455-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
4
Galón
ESMALTE DE AGUA BLANCO INVIERNO
$ 21.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.060
$ 87.059
47131703
Recipientes para residuos sanitarios
1
Unidad
CONTENEDOR BASURA 120LT
$ 29.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
46171503
Juegos de cerraduras
4
Unidad
POMEL 1"
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.412
$ 9.412
23171509
Soldadura
2
kilogramo
SOLDADURA 1/8
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
11162111
Malla
1
Rollo
MALLA CERCO ACMA 5MTS X1.85
$ 29.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.244
$ 29.244
11162111
Malla
2
Rollo
MALLA CERCO ACMA 3MTS X 1.85
$ 17.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.798
$ 35.798
30102303
Perfiles de hierro
1
Tira
PERFIL 75X75X3
$ 42.857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.857
$ 42.857
30102303
Perfiles de hierro
3,5
Tira
PERFIL 40X20X2
$ 11.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.884
$ 40.882
Total Neto
$ 282.227
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.623
TOTAL OC
$ 335.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.