Orden de Compra. Nº
3013-649-SE25
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MATERIALES DE FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3013-649-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Facturación
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna
Retiro
Impuesto
29513,8655461441
Dirección de Envío de la Factura
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Don Angel
Razón Social
PIMAVAL SPA
R.U.T.
77.568.455-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211504
Pinturas de cobertura
1
Galón
GALON PASTA MURO
$ 4.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 20.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.420
$ 20.420
30161710
Suelos laminados
4
Caja
CAJA PISO FLOTANTE GRIS VINTAGE 2.44 M2 X CAJA (9M2)
$ 24.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.136
$ 96.134
31161505
Tornillos de presión
1
Caja
TORNILLOS 15/8
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.218
$ 1.218
20121409
Juntas de dilatación de la terminación
1
Unidad
CUBREJUNTA
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
13111306
Espuma del cloruro de polivinilo
1
Unidad
ESPUMA NIVELADORA (10M2)
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO DE CHIPORRO
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.050
$ 6.050
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHAS 2"
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.690
$ 2.689
30103313
Molduras no metálicas
4
Tira
GUARDAPOLVOS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
Total Neto
$ 155.336
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.514
TOTAL OC
$ 184.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.