Orden de Compra. Nº3013-686-SE25 "MATERIALES DE CONSTRUCCION"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3013-686-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna Cauquenes
Impuesto 4662,1839
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Don Angel
Razón Social PIMAVAL SPA
R.U.T. 77.568.455-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras4UnidadTABLAS TAPA 1X4  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.546
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA TAPA GOTERAS  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017
31211904
Brochas2UnidadBROCHAS 1 1/2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA 6011 3/32  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
31211501
Pinturas al esmalte1LitroESMALTE  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1LitroDILUYENTE  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353 $ 2.353
Total Neto $ 24.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.662
TOTAL OC $ 29.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.