Orden de Compra. Nº3013-740-SE25 "Materiales de reparacion"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3013-740-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de reparacion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T. 69.130.800-6
Dirección de Facturación Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna Retiro
Impuesto 18329,3931
Dirección de Envío de la Factura Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Don Angel
Razón Social PIMAVAL SPA
R.U.T. 77.568.455-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181504
Lavamanos1Unidadlavamanos blanco  $ 39.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.916 $ 39.916
30181504
Lavamanos1UnidadPedestal para lavamanos  $ 20.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.840 $ 20.840
40141702
Grifos1KitKit monomando lavatorio  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403
40141701
Desagües1UnidadSifon lavamos  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
31231313
Tubería de plástico5Metro LinealMetros PVC sanitario 40 metros  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
40142604
Codos de tubo2UnidadCodos PVC 40 metros sanitario  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
40141701
Desagües1UnidadDesague lavatorio  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
31231313
Tubería de plástico1TiraTira pvc 25 mm x 6 metros  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
40142604
Codos de tubo3UnidadCodos 25mm  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
40142604
Codos de tubo2UnidadTEE PVC 25mm  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
60105704
Barras de pegamento libres de ácido1PoteVinilit Rote  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
31191501
Papeles de lija1UnidadLija para metal  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31162002
Clavos de sombrerete1kilogramoKilos de clavos 4"  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
83101510
Agua fría1UnidadLlave bola 1/2 con pieza contenedor de agua  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
Total Neto $ 96.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.329
TOTAL OC $ 114.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.