Orden de Compra. Nº
3013-740-SE25
"
Materiales de reparacion
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3013-740-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de reparacion
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Facturación
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna
Retiro
Impuesto
18329,3931
Dirección de Envío de la Factura
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Don Angel
Razón Social
PIMAVAL SPA
R.U.T.
77.568.455-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181504
Lavamanos
1
Unidad
lavamanos blanco
$ 39.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.916
$ 39.916
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Pedestal para lavamanos
$ 20.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.840
$ 20.840
40141702
Grifos
1
Kit
Kit monomando lavatorio
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.403
$ 8.403
40141701
Desagües
1
Unidad
Sifon lavamos
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
31231313
Tubería de plástico
5
Metro Lineal
Metros PVC sanitario 40 metros
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
Codos PVC 40 metros sanitario
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
40141701
Desagües
1
Unidad
Desague lavatorio
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
31231313
Tubería de plástico
1
Tira
Tira pvc 25 mm x 6 metros
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.437
$ 2.437
40142604
Codos de tubo
3
Unidad
Codos 25mm
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
40142604
Codos de tubo
2
Unidad
TEE PVC 25mm
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
1
Pote
Vinilit Rote
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
31191501
Papeles de lija
1
Unidad
Lija para metal
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
31162002
Clavos de sombrerete
1
kilogramo
Kilos de clavos 4"
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.681
$ 1.681
83101510
Agua fría
1
Unidad
Llave bola 1/2 con pieza contenedor de agua
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
Total Neto
$ 96.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.329
TOTAL OC
$ 114.799
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.