Orden de Compra. Nº
3013-892-SE25
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MATERIALES DE CONSTRUCCION
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3013-892-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4511-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Unidad de Compra
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO
R.U.T.
69.130.800-6
Dirección de Facturación
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
Comuna
Retiro
Impuesto
58884,033613378
Dirección de Envío de la Factura
Errázuriz Nº 240, Oficina de Adquisiciones, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Don Angel
Razón Social
PIMAVAL SPA
R.U.T.
77.568.455-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Don Angel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
1
Galón
GALON ESMALTE 3 EN 1 NEGRO BRILLANTE
$ 39.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.496
$ 39.496
30102904
Postes de madera
27
Unidad
POLIN IMPREGNADO 4" A 5"
$ 6.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 167.886
$ 167.899
30103601
Vigas de madera
6
Unidad
TABLON PINO 2X5 BRUTO
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.788
$ 34.790
30103601
Vigas de madera
6
Unidad
TABLON PINO 2X6 BRUTO
$ 6.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.834
$ 39.832
31162404
Grapas de ferretería
1
kilogramo
GRAPAS
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
31162002
Clavos de sombrerete
5
kilogramo
CLAVOS 4"
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.245
$ 9.244
30111601
Cemento
4
Saco
SACOS DE CEMENTO
$ 3.697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.788
$ 14.790
Total Neto
$ 309.916
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.884
TOTAL OC
$ 368.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.