Orden de Compra. Nº3014-125-SE22 "MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/USO PATIO OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Coinco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3014-125-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/USO PATIO OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3014-19-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3
Comuna Coinco
Impuesto 177130,16
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Vargas Muñoz
Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ
R.U.T. 11.554.974-k
Sucursal Cristian Vargas Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte1GlobalSuministro materiales de ferretería según cotización N°1395 y nota de pedido N°7067, 23 al 31 de marzo de 2022.Suministro materiales de ferretería según cotización N°1395 y nota de pedido N°7067, 23 al 31 de marzo de 2022. $ 621.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.658 $ 621.658
60121001
Pinturas1GlobalSuministro materiales de ferretería según cotización N°1394 y nota de pedido N°7067, 23 al 31 de marzo de 2022.Suministro materiales de ferretería según cotización N°1394 y nota de pedido N°7067, 23 al 31 de marzo de 2022. $ 310.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.606 $ 310.606
Total Neto $ 932.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.130
TOTAL OC $ 1.109.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.