|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3014-140-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-04-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3014-47-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3014-47-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
|
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
|
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Los Heroes 3 |
|
Comuna |
Coinco
|
|
Impuesto |
586150 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Heroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Espinoza y Toledo Ltda. |
|
Razón Social |
ESPINOZA Y TOLEDO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.721.010-6 |
|
Sucursal |
Espinoza y Toledo Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 1000 | Saco | Bolsas de cemento de 42,5 kgs. En cantidades de 150 cada vez a solicitud del mandante. | |
$ 3.085,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.085.000
|
$ 3.085.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.085.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 586.150
|
|
$ 3.671.150
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.