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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3014-19-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3014-4-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3014-4-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Los Heroes 3 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
8008,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Heroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA |
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Razón Social |
VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA
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R.U.T. |
85.190.900-1 |
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Sucursal |
VALENZUELA RAQUEL E HIJO LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 15 | Unidad | | rodillos de 7cm, tamaño 18. |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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31211904
| Brochas | 15 | Unidad | | Brochas de 3". |
$ 640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.600
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$ 9.600
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31211904
| Brochas | 15 | Unidad | | Brochas de 2". |
$ 370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.550
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$ 5.550
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Total Neto
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$ 42.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.008
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$ 50.158
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.