|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3014-2-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO FERRETERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3014-16-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
|
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COINCO
|
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Los Héroes 3 |
|
Comuna |
Coinco
|
|
Impuesto |
140710,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Héroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
El Alamo |
|
Razón Social |
ORFELIA MARILÚ TRINCADO VALENZUELA
|
|
R.U.T. |
9.300.064-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
El Alamo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°35, NOTA DE PEDIDO N°9371 DEL 26-12-2023. | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°35, NOTA DE PEDIDO N°9371 DEL 26-12-2023. |
$ 133.493,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 133.493
|
$ 133.493
|
31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad no definida | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°36, NOTA DE PEDIDO N°9371 DEL 26-12-2023. | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°36, NOTA DE PEDIDO N°9371 DEL 26-12-2023. |
$ 178.245,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 178.245
|
$ 178.245
|
31161503
| Clavo-tornillo | 1 | Unidad | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°34, NOTA DE PEDIDO N°9371 DEL 26-12-2023. | SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA,SEGUN COTIZACION N°34, NOTA DE PEDIDO N°9371 DEL 26-12-2023. |
$ 428.846,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 428.846
|
$ 428.846
|
|
|
Total Neto
|
$ 740.584
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 140.711
|
|
$ 881.295
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.