Orden de Compra. Nº3014-232-SE20 "MAT. DE FERRETERIA PARA USO EN PATIO DE OPERACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Coinco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3014-232-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA PARA USO EN PATIO DE OPERACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3014-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Paza Los Heroes #3
Comuna Coinco
Impuesto 44225,73
Dirección de Envío de la Factura Paza Los Heroes #3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Vargas Muñoz
Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ
R.U.T. 11.554.974-k
Sucursal Cristian Vargas Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones1UnidadMATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N°1141MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1141 $ 102.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.857 $ 102.857
31211501
Pinturas al esmalte1UnidadMATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1140MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 1140 $ 129.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.910 $ 129.910
Total Neto $ 232.767
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.226
TOTAL OC $ 276.993


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.