|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3014-282-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
06-06-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CAJAS DE TORNILLOS PARA USO EN PATIO DE OPERACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3014-2-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
|
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
|
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Los Heroes 3 |
|
Comuna |
Coinco
|
|
Impuesto |
5029,49 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Heroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Cristian Vargas Muñoz |
|
Razón Social |
CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ
|
|
R.U.T. |
11.554.974-k |
|
Sucursal |
Cristian Vargas Muñoz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111810
| Interruptor de lámpara | 1 | Unidad no definida | CAJAS DE TORNILLOS PARA USO EN PATIO DE OPERACIONES SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°974 | CAJAS DE TORNILLOS PARA USO EN PATIO DE OPERACIONES SEGUN COTIZACION ADJUNTA N°974 |
$ 26.471,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.471
|
$ 26.471
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.471
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.029
|
|
$ 31.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.