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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3014-347-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GOLOSINAS DIA DEL NIÑO 2017 DESDE 3014-20-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3014-20-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Los Heroes 3 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
101650 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Heroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-07-2017 |
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Proveedor |
Espacio Regional |
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Razón Social |
CAROLINA ALEJANDRA LEIVA ROJAS
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R.U.T. |
14.560.278-5 |
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Sucursal |
Espacio Regional |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 500 | Unidad | Bolsas de dulces según requerimiento adjunto. | Bolsa de Dulces para Show día del niño.
Cada bolsa contiene:
- 1 galleta mini, individual.
- 1 dulce con palito tipo Koyac
- 1 barra de cereal
- 1 suflito individual dulce
- 1 barra de chocolate individual tipo trencito
- 1 caja de jugo individua |
$ 1.070,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 535.000
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$ 535.000
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Total Neto
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$ 535.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.650
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$ 636.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.