|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3014-359-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TROFEOS PARA ENCUENTRO DE BANDAS OC DESDE LIC. 3014-52-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3014-52-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
|
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
|
|
R.U.T. |
69.081.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Plaza Los Heroes 3 |
|
Comuna |
Coinco
|
|
Impuesto |
25546,26 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Heroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-10-2013 |
|
|
|
Proveedor |
98118985 |
|
Razón Social |
SANDRA MIRIAM ROSA FIERRO TORRES
|
|
R.U.T. |
9.811.898-5 |
|
Sucursal |
98118985 |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101702
| Trofeos | 1 | Unidad | TROFEOS, MEDALLAS Y MARCOS PARA DIPLOMA SEGÚN ANEXO ADJUNTO | El valor de los artículos de premiación incluye grabado pantógrafo en placa de metal, logo corporativo a color y resina. Todo trabajo debe ser realizado con 7 días hábiles de anticipación. |
$ 134.454,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 134.454
|
$ 134.454
|
|
|
Total Neto
|
$ 134.454
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.546
|
|
$ 160.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.