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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3014-596-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3014-19-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Plaza Los Heroes 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de Coinco
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R.U.T. |
69.081.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Los Heroes 3 |
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Comuna |
Coinco
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Impuesto |
192605,66 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Los Heroes 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Vargas Muñoz |
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Razón Social |
CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ
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R.U.T. |
11.554.974-k |
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Sucursal |
Cristian Vargas Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 1 | Global | Suministro materiales de ferretería según Solicitud de compra 7972 DOM del 17-11-2022 AL 25-11-2022 | Suministro materiales de ferretería según Solicitud de compra 7972 DOM del 17-11-2022 AL 25-11-2022 |
$ 1.013.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.013.714
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$ 1.013.714
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Total Neto
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$ 1.013.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 192.606
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$ 1.206.320
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.