Orden de Compra. Nº3014-651-CM18 "ALIMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Coinco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3014-651-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3
Comuna Coinco
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUERTOS DEL SUR
Razón Social Comercial Huertos del sur Ltda.
R.U.T. 76.359.104-2
Sucursal HUERTOS DEL SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50151513
2239-7-LR17
Aceites de plantas y verduras comestibles200 (1451810 )ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 1 L UNIDAD VI REGION 1453810(1451810) ACEITE VEGETAL MIRAFLORES BOTELLA 1 L UNIDAD VI REGION; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.400 $ 319.400
50221001
2239-7-LR17
Granos de Legumbres150 (1433405 )POROTO SELECTA ESPANOL BOLSA 1K UNIDAD VI REGION 1435405(1433405) POROTO SELECTA ESPANOL BOLSA 1K UNIDAD VI REGION; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.600 $ 348.600
50221001
2239-7-LR17
Granos de Legumbres150 (1493015 )LENTEJA ARUBA 6 MM BOLSA 1K UNIDAD VI REGION 1495015(1493015) LENTEJA ARUBA 6 MM BOLSA 1K UNIDAD VI REGION; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.450 $ 183.450
Total Neto $ 851.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 851.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.