Orden de Compra. Nº3014-655-SE18 "MAT. DE FERRETERIA PARA DISTINTAS LABORES MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es I.Municipalidad de Coinco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3014-655-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MAT. DE FERRETERIA PARA DISTINTAS LABORES MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3014-2-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Administracion y Finanzas
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Unidad de Compra Plaza Los Heroes 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.Municipalidad de Coinco
R.U.T. 69.081.600-8
Dirección de Facturación Plaza Los Heroes 3
Comuna Coinco
Impuesto 61758,36
Dirección de Envío de la Factura Plaza Los Heroes 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian Vargas Muñoz
Razón Social CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUNOZ
R.U.T. 11.554.974-k
Sucursal Cristian Vargas Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111810
Interruptor de lámpara1Unidad no definidaMAT. DE FERRETERIA PARA DISTINTAS LABORES MUNICIPALES SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS N°919-921-922-923MAT. DE FERRETERIA PARA DISTINTAS LABORES MUNICIPALES SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS N°919-921-922-923 $ 325.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.044 $ 325.044
Total Neto $ 325.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.758
TOTAL OC $ 386.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.