|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3015-182-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
16-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de mantencion de areas verdes comunales.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SECPLAC |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.060.200-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
GABRIELA MISTRAL 03 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
|
|
R.U.T. |
69.060.200-8 |
|
Dirección de Facturación |
GABRIELA MISTRAL 03 |
|
Comuna |
La Cruz
|
|
Impuesto |
75499,54 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GABRIELA MISTRAL 03 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
LEONARDO GUERRA HERRA |
|
Razón Social |
LEONARDO DANIEL GUERRA HERRERA
|
|
R.U.T. |
12.951.879-0 |
|
Sucursal |
LEONARDO GUERRA HERRA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70111703
| Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantencion de areas verdes comunales.-Lo anterior segun licitacion Nº 3015-21-lp05, decreto alcaldicio Nº 1324 del año 2008 y factura 828 de fecha 11 de nov. de 2009. | |
$ 397.366,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 397.366
|
$ 397.366
|
|
|
Total Neto
|
$ 397.366
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.500
|
|
$ 472.866
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.