Orden de Compra. Nº3016-102-SE20 "Insumos Alimenticios Atención SEREMI Agricultura"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-102-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios Atención SEREMI Agricultura
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3037-8-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 24843,64
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNAN LUIS
Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO
R.U.T. 8.761.235-K
Sucursal FERNAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas1Unidad no definidaInsumos alimenticios Atención de Senador de la República Alejandro García-Huidobro, Intendente Regional, Consejo Regional y SEREMI de Agricultura en Ceremonia de Entrega de Forraje a Pequeños Ganaderos en el Contexto de Emergencia Agrícola, Lunes 09 de Marzo de 2020, Memo N°10Cotización N°04-20 350 Platos desechables 350 Tenedores 350 Vasos desechables 30 Bebidas 3 litros 12 Agua mineral 25 Jugos 10 Servilletas $ 130.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.756 $ 130.756
Total Neto $ 130.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.844
TOTAL OC $ 155.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.