Orden de Compra. Nº3016-227-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-61-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-227-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-61-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-61-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 569465,12701
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreverltda
Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA
R.U.T. 76.133.300-3
Sucursal ferreverltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121611
Tablero de partículas500Unidadplancha de OSB 9.5mm (espesor) y de 1.22 x 2.44mm  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.495.000 $ 2.495.000
31161503
Clavo-tornillo427kilogramoclavo normal de 1.1/2"  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 502.152 $ 502.185
Total Neto $ 2.997.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 569.465
TOTAL OC $ 3.566.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.