Orden de Compra. Nº3016-294-SE24 "Materiales de ferretería CCL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-294-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería CCL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-21-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 47231,72
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB
Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO
R.U.T. 14.331.180-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Grapas de ferretería4UnidadEquipos fluorescentes LED Completos. Memo N°745Equipos fluorescentes LED Completos $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.312 $ 117.312
31162404
Grapas de ferretería3UnidadGalones de pintura latex de interior. Memo 745Galones de pintura latex de interior $ 29.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.984 $ 87.984
31162404
Grapas de ferretería2UnidadBrochas de 2". Memo N°745Brochas de 2" $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682 $ 1.682
31162404
Grapas de ferretería19UnidadAmpolletas de ahorro de energía. Memo N°745Ampolletas de ahorro de energía $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.610 $ 41.610
Total Neto $ 248.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.232
TOTAL OC $ 295.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.