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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3016-331-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Oficina para el Adecuado Desarrollo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3016-21-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LOS AROMOS 85 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
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R.U.T. |
69.090.500-0 |
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Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 85 |
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Comuna |
Lolol
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Impuesto |
15958,4033597 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 85 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Polanco Galarce |
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Razón Social |
MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
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R.U.T. |
14.473.078-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Maria Polanco Galarce |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad | Materiales de Oficina para el Adecuado Desarrollo de Actividades y Atenciones del Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria | Detalle según anexo de compra |
$ 83.992,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.992
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$ 83.992
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Total Neto
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$ 83.992
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.958
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$ 99.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.