Orden de Compra. Nº3016-552-SE22 "Materiales de Oficina para Programa Vinculos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-552-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para Programa Vinculos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 4786,29
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNAN LUIS
Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO
R.U.T. 8.761.235-K
Sucursal FERNAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería3UnidadMateriales de Oficina para ejecución Programa Autoconsumo, según memo N°53 Sobre Americano $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129 $ 129
14111509
Artículos de papelería21UnidadMateriales de Oficina para ejecución Programa Autoconsumo, según memo N°53 Sobre Tamaño Oficio $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.313 $ 5.313
14111509
Artículos de papelería1UnidadMateriales de Oficina para ejecución Programa Autoconsumo, según memo N°53 Resma opalina $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadMateriales de Oficina para ejecución Programa Autoconsumo, según memo N°53 Pendrive 64gb $ 10.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
Total Neto $ 25.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.786
TOTAL OC $ 29.977


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.