Orden de Compra. Nº3016-587-SE22 "Insumos para reuniones Programa Omil"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3016-587-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Insumos para reuniones Programa Omil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3016-7-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL
R.U.T. 69.090.500-0
Dirección de Facturación LOS AROMOS 85
Comuna Lolol
Impuesto 10568,18
Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNAN LUIS
Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO
R.U.T. 8.761.235-K
Sucursal FERNAN LUIS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos8BolsaInsumos Reuniones para ejecución Programa Fortalecimiento Omil, según memo N°947Dulces 430gr $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808
50192110
Nueces o frutos secos4UnidadInsumos Reuniones para ejecución Programa Fortalecimiento Omil, según memo N°947Snack frutos secos 150gr $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
50202310
Agua mineral8UnidadInsumos Reuniones para ejecución Programa Fortalecimiento Omil, según memo N°947Agua saborizada $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.736 $ 7.736
50221202
Cereales en barra19UnidadInsumos Reuniones para ejecución Programa Fortalecimiento Omil, según memo N°947Cereal en barra $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.009 $ 4.009
50181905
Galletas dulces o pastelitos17UnidadInsumos Reuniones para ejecución Programa Fortalecimiento Omil, según memo N°947Galletas 200gr $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.009 $ 20.009
Total Neto $ 55.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.568
TOTAL OC $ 66.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.